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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005117
Monto de la Factura
₲ 8.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186101
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.502.600

Retención DNCP
₲ 28.102
Retención IVA
₲ 219.545
Retención Renta
₲ 292.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-245699
Monto Contrato
₲ 45.069.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.090.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.090.920

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado