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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005111
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188300
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.922.000

Retención DNCP
₲ 29.673
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 309.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-245353
Monto Contrato
₲ 322.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.935.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.901.794

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442899
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos e Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado