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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49899
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2026
Fecha de la Transferencia
12-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.650.546

Retención DNCP
₲ 122.182
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 1.272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-244714
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.683.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.683.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453105
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE INDUSTRIAL MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio