Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0012743
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.190.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            211701
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-12-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.120.319
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.964
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 59.727
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MEDICAL QUIMICA S.A
        
                                    RUC
                            
            80088784-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-28001-24-248919
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.190.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.120.319
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.120.319
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            442745
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
        