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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004482
Monto de la Factura
₲ 5.404.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186500
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.036.528

Retención DNCP
₲ 18.865
Retención IVA
₲ 147.382
Retención Renta
₲ 196.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244508
Monto Contrato
₲ 64.121.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.114.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.921.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454377
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES DE CARTELERÍA Y SEÑALIZACIONES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas