Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004483
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186500
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.000
Retención DNCP
₲ 3.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244508
Monto Contrato
₲ 64.121.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.114.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.921.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454377
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES DE CARTELERÍA Y SEÑALIZACIONES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas
