Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002222
Monto de la Factura
₲ 9.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196091
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2025
Fecha de la Transferencia
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.554.442
Retención DNCP
₲ 32.012
Retención IVA
₲ 250.091
Retención Renta
₲ 333.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245860
Monto Contrato
₲ 115.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.243.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.243.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455597
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE USO INSTITUCIONAL. PLURIANUAL 2024-2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia
