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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0015968
Monto de la Factura
₲ 48.988.998
Nro. Solicitud de Transferencia
145466
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.657.746

Retención DNCP
₲ 171.016
Retención IVA
₲ 1.336.064
Retención Renta
₲ 1.781.418
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241932
Monto Contrato
₲ 48.988.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.657.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.657.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas