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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030475
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215045
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.811.045

Retención DNCP
₲ 6.909
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
Multa
₲ 28.500

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245402
Monto Contrato
₲ 84.523.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.817.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.817.846

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas