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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004037
Monto de la Factura
₲ 7.537.833
Nro. Solicitud de Transferencia
180191
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.025.261

Retención DNCP
₲ 26.314
Retención IVA
₲ 205.577
Retención Renta
₲ 274.103
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-24-243835
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.793.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.793.968

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443450
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura