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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006923
Monto de la Factura
₲ 4.429.720
Nro. Solicitud de Transferencia
158816
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.132.364

Retención DNCP
₲ 15.464
Retención IVA
₲ 120.811
Retención Renta
₲ 161.081
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-255985
Monto Contrato
₲ 27.092.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.274.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.274.010

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462756
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado