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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003672
Monto de la Factura
₲ 2.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158795
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.406.811

Retención DNCP
₲ 9.007
Retención IVA
₲ 70.364
Retención Renta
₲ 93.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-250964
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.419.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.419.769

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457108
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aires Ad Referéndum - Plurianual 2025/2027
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado