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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002461
Monto de la Factura
₲ 36.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196776
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.329.716

Retención DNCP
₲ 128.465
Retención IVA
₲ 1.003.637
Retención Renta
₲ 1.338.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-259815
Monto Contrato
₲ 152.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.185.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.652.739

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462764
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos, Comunicación y Señalamiento - Año 2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado