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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71440
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2025
Fecha de la Transferencia
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.576.456

Retención DNCP
₲ 62.836
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 654.545
Multa
₲ 215.254

Datos del Contrato

Proveedor
GAGO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80100434-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28009-24-248496
Monto Contrato
₲ 186.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.135.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.076.246

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447805
Nombre de la Licitación
MCN N°05/2024 - Servicio de limpieza y fumigación para la UPTP - Plurianual
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay