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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005291
Monto de la Factura
₲ 30.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113442
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.825.768

Retención DNCP
₲ 107.869
Retención IVA
₲ 842.727
Retención Renta
₲ 1.123.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-25-254557
Monto Contrato
₲ 67.541.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.193.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.193.138

Datos de la Licitación

ID de Licitación
463504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas Varias para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado