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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051191
Monto de la Factura
₲ 22.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219088
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.737.000

Retención DNCP
₲ 77.673
Retención IVA
₲ 606.818
Retención Renta
₲ 809.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-247305
Monto Contrato
₲ 39.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.140.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.140.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451852
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores