Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 45.812.300
Nro. Solicitud de Transferencia
167211
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.697.062
Retención DNCP
₲ 159.927
Retención IVA
₲ 1.249.427
Retención Renta
₲ 1.665.902
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-243836
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.943.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.943.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440922
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, BIBLIOTECA Y LABORATORIO.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado