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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 7.171.600
Nro. Solicitud de Transferencia
167211
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.683.933

Retención DNCP
₲ 25.035
Retención IVA
₲ 195.589
Retención Renta
₲ 260.785
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-243836
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.943.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.943.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440922
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, BIBLIOTECA Y LABORATORIO.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado