Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 67.274.500
Nro. Solicitud de Transferencia
188063
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.699.835
Retención DNCP
₲ 234.849
Retención IVA
₲ 1.834.759
Retención Renta
₲ 2.446.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-243836
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.943.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.943.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440922
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, BIBLIOTECA Y LABORATORIO.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado