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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004431
Monto de la Factura
₲ 38.814.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185493
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.174.647

Retención DNCP
₲ 135.496
Retención IVA
₲ 1.058.564
Retención Renta
₲ 1.411.419
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-244265
Monto Contrato
₲ 57.814.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.882.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.882.647

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445320
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas universitarias con pupitre
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve