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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006635
Monto de la Factura
₲ 4.070.600
Nro. Solicitud de Transferencia
7354
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.797.352

Retención DNCP
₲ 14.210
Retención IVA
₲ 111.016
Retención Renta
₲ 148.022
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-247517
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.581.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.581.135

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452293
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRESENTES PROTOCOLARES PARA EL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional