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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000984
Monto de la Factura
₲ 7.389.517
Nro. Solicitud de Transferencia
54289
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.893.479

Retención DNCP
₲ 25.796
Retención IVA
₲ 201.532
Retención Renta
₲ 268.710
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-249763
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.388.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.388.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446357
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y maquinarias electromecánicas, eléctricas y electrodomésticos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional