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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051025
Monto de la Factura
₲ 80.099.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222006
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.652.269

Retención DNCP
₲ 279.618
Retención IVA
₲ 2.184.518
Retención Renta
₲ 2.912.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L
RUC
80020469-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-248222
Monto Contrato
₲ 500.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.753.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.753.835

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444705
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de ferretería para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional