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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001344
Monto de la Factura
₲ 4.705.600
Nro. Solicitud de Transferencia
39250
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.389.725

Retención DNCP
₲ 16.427
Retención IVA
₲ 128.335
Retención Renta
₲ 171.113
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-244965
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.182.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.182.493

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444358
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE PISOS DEL EDIFICIO PARA EL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional