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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004066
Monto de la Factura
₲ 31.967.483
Nro. Solicitud de Transferencia
211802
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.793.695

Retención DNCP
₲ 111.596
Retención IVA
₲ 871.840
Retención Renta
₲ 1.162.454
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-244229
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.707.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.707.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443637
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados