Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001299
Monto de la Factura
₲ 96.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19443
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.096.848
Retención DNCP
₲ 337.152
Retención IVA
₲ 2.634.000
Retención Renta
₲ 3.512.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-243771
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.626.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.626.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443565
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados