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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014787
Monto de la Factura
₲ 31.175.900
Nro. Solicitud de Transferencia
150266
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.083.147

Retención DNCP
₲ 108.832
Retención IVA
₲ 850.252
Retención Renta
₲ 1.133.669
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247074
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.232.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.232.975

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454269
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Varios de Construcción, Ferretería, Plomería y Electricidad
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo