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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002811
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214470
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.003.801

Retención DNCP
₲ 7.505
Retención IVA
₲ 58.636
Retención Renta
₲ 78.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242209
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.352.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.352.161

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442716
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de Tinta y Toner para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo