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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000417
Monto de la Factura
₲ 1.332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123550
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.242.586

Retención DNCP
₲ 4.651
Retención IVA
₲ 36.327
Retención Renta
₲ 48.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247423
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.930.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.930.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443702
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil