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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000743
Monto de la Factura
₲ 8.840.260
Nro. Solicitud de Transferencia
42342
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.246.837

Retención DNCP
₲ 30.861
Retención IVA
₲ 241.098
Retención Renta
₲ 321.464
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-244471
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.444.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.444.097

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451609
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadores
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad