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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001598
Monto de la Factura
₲ 4.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186298
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.786.768

Retención DNCP
₲ 14.194
Retención IVA
₲ 109.745
Retención Renta
₲ 109.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RENTAL S.A.
RUC
80093981-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-241665
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.505.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.505.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451046
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de vehículos para traslado de Personas (Nacional e Internacional)
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura