Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001718
Monto de la Factura
₲ 15.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33618
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2026
Fecha de la Transferencia
26-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.404.208
Retención DNCP
₲ 24.743
Retención IVA
₲ 193.307
Retención Renta
₲ 257.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-243597
Monto Contrato
₲ 317.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.772.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.772.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443668
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados
