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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051146
Monto de la Factura
₲ 13.668.084
Nro. Solicitud de Transferencia
172056
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.738.655

Retención DNCP
₲ 47.714
Retención IVA
₲ 372.766
Retención Renta
₲ 497.021
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-244141
Monto Contrato
₲ 87.019.218
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.585.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.585.513

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449729
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA SENAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas