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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000640
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87745
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.451.629

Retención DNCP
₲ 12.917
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 134.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPLEMENTA SRL
RUC
80113194-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-249053
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.738.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.738.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447047
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil