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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025188
Monto de la Factura
₲ 7.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168007
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.539.438

Retención DNCP
₲ 24.471
Retención IVA
₲ 191.182
Retención Renta
₲ 254.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-258201
Monto Contrato
₲ 10.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.804.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.804.492

Datos de la Licitación

ID de Licitación
465515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para el Rectorado UNCA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado