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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001150
Monto de la Factura
₲ 6.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147420
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.110.317

Retención DNCP
₲ 22.865
Retención IVA
₲ 178.636
Retención Renta
₲ 238.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-253118
Monto Contrato
₲ 129.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.713.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.713.729

Datos de la Licitación

ID de Licitación
463805
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza para la Facultad Ciencias de la Producción Sede y Filiales
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción