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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002335
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176987
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.912.390

Retención DNCP
₲ 7.156
Retención IVA
₲ 55.909
Retención Renta
₲ 74.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-259504
Monto Contrato
₲ 30.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.555.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.555.236

Datos de la Licitación

ID de Licitación
465439
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y muebles de oficina para el Rectorado de la UNCA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado