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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000798
Monto de la Factura
₲ 2.366.635
Nro. Solicitud de Transferencia
194672
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2025
Fecha de la Transferencia
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.272.314

Retención DNCP
₲ 8.262
Retención IVA
Retención Renta
₲ 86.059
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO MARCELO SOSA PINEDA
RUC
3809907-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-262982
Monto Contrato
₲ 33.520.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.588.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.588.965

Datos de la Licitación

ID de Licitación
473810
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y Recreacionales
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino