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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000080
Monto de la Factura
₲ 3.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186440
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.856.580

Retención DNCP
₲ 10.700
Retención IVA
₲ 83.591
Retención Renta
₲ 111.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-245818
Monto Contrato
₲ 72.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.045.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.045.540

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454401
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos