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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001906
Monto de la Factura
₲ 53.217.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56504
Fecha Solicitud de Transferencia
06-05-2025
Fecha de la Transferencia
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.644.687

Retención DNCP
₲ 185.776
Retención IVA
₲ 1.451.373
Retención Renta
₲ 1.935.164
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-247307
Monto Contrato
₲ 76.221.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.104.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.104.674

Datos de la Licitación

ID de Licitación
456251
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles, Equipos Informáticos y Comunicación para el CF N° 2 y Unidad Componente.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2