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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001527
Monto de la Factura
₲ 25.554.360
Nro. Solicitud de Transferencia
221720
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.816.664

Retención DNCP
₲ 89.208
Retención IVA
₲ 696.937
Retención Renta
₲ 929.249
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-248370
Monto Contrato
₲ 62.706.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.442.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.442.604

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452533
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DIGERRMOV, REP Y SUCORJUMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1