Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001064
Monto de la Factura
₲ 294.984
Nro. Solicitud de Transferencia
189605
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.643
Retención DNCP
₲ 1.073
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Héctor Joel Pérez Riquelme
RUC
3222841-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243426
Monto Contrato
₲ 18.310.494
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.101.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.101.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449269
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2