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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001058
Monto de la Factura
₲ 1.035.557
Nro. Solicitud de Transferencia
165943
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.030.849

Retención DNCP
₲ 3.766
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Héctor Joel Pérez Riquelme
RUC
3222841-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243426
Monto Contrato
₲ 18.310.494
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.877.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.877.295

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449269
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2