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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001582
Monto de la Factura
₲ 5.977.363
Nro. Solicitud de Transferencia
129557
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.570.903

Retención DNCP
₲ 20.866
Retención IVA
₲ 163.019
Retención Renta
₲ 217.359
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240347
Monto Contrato
₲ 39.971.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.662.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.662.902

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439765
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2