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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0017801
Monto de la Factura
₲ 5.875.260
Nro. Solicitud de Transferencia
165180
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.475.742

Retención DNCP
₲ 20.510
Retención IVA
₲ 160.234
Retención Renta
₲ 213.646
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23026-24-239822
Monto Contrato
₲ 93.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.711.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.711.026

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443083
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)