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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0040313
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19278
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.053.309

Retención DNCP
₲ 101.237
Retención IVA
₲ 790.909
Retención Renta
₲ 1.054.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23026-24-240009
Monto Contrato
₲ 432.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.847.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.847.965

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443098
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SEDECO - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)