Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000274
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 199.200.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            134894
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-09-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-10-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-10-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 185.828.248
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 695.389
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.432.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 7.243.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MOVITEC S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80050250-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-23016-25-254136
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 208.616.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 194.612.550
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 194.612.550
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            463610
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MONTACARGA Y TRANSPORTADORA DE PALLETS
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Servicio Nacional de  Calidad y Salud Animal
        