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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001611
Monto de la Factura
₲ 119.441.448
Nro. Solicitud de Transferencia
155640
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.423.670

Retención DNCP
₲ 416.959
Retención IVA
₲ 3.257.494
Retención Renta
₲ 4.343.325
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256467
Monto Contrato
₲ 126.715.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.423.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.423.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461814
Nombre de la Licitación
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA CONEXION A INTERNET VIA WIFI PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales