Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000259
Monto de la Factura
₲ 48.693.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135346
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.424.371

Retención DNCP
₲ 169.983
Retención IVA
₲ 1.327.991
Retención Renta
₲ 1.770.655
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250974
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.510.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.510.972

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459826
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR FORTALECIMIENTO Y POZO ARTESIANO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas