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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0007050
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90639
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2026
Fecha de la Transferencia
01-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.364.018

Retención DNCP
₲ 20.073
Retención IVA
₲ 156.818
Retención Renta
₲ 209.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-262339
Monto Contrato
₲ 17.434.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.370.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.370.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
474167
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL IICS UNA, PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud